LKS 2 (Logo Klasik Serisi) programı yeni teknolojisi ve düşük maliyeti ile kendini yeni ekonomiye göre hazırlamak isteyen kobilere rekabet gücü kazandıracak. Günümüzün global rekabet baskısı işletmeleri, bulundukları pazarın ihtiyaçlarını dikkate alan planlı, kontrollü, verimli ve fonksiyonel iş yönetim sistemleri kurmaya zorlamaktadır. Bu zorunluluk, bilgi sistemlerini etkin bir şekilde kullanan ve iş süreçlerini iyileştirmeyi hedefleyen yeni yönetim yaklaşımlarını uygulayan firmaları rakipleri karşısında öne geçiren kritik bir başarı faktörüne dönüşmektedir. LKS’nin ilk sürümünden bu yana düzenli olarak derlenen ve incelenen müşteri istekleri ve yönlendirmeleri doğrultusunda ulaşılan son nokta ve 23 yıllık tecrübe, LKS 2’de şekillenerek kullanıcılarımıza sunulmakta. LKS2 Ön muhasebe ve resmi genel muhasebe işlemlerini rahatlıkla takip etmeniz için gerekli tüm özellileri içinde barındırır.

 1 Ekim 2007 tarihi itibariyle Logo LKS2 Serisi nin sıfır satışı ve üretimi sonlandırılmıştır. Logo tarafından açıklanan destek süresi sonu 1 Ekim 2009 'dur. Logo GO Serisinde yenilenen pek çok özelliği ile Logo Go Basic Setini satın alabilirsiniz.
TEKNİK ÖZELLİKLER Windows Uyumluğu Yıllardır LOGO ürünlerini kullanan işletmeler, LOGO'nun titizlikle hazırlanmış kullanıcı arabiriminin sağladığı kısa öğrenme süresi ve her türlü karmaşık operasyonu hızlı ve hatasız yürütme avantajından yararlanmıştır. Bu özellikler Windows ortamının sağladığı kullanım ve öğrenme kolaylığı özellikleriyle de birleşmiştir. Kullanıcılar pek çok iş yazılımında karşılanmayan tam Windows uyumluluğuna LogoKlasik 2 ile kavuşabilir. LKS 2 ‘ye geçen müşterilerimiz windows ürünü avantajları olan , windows yazıcı uyumu , e-mail ( Örneğin rapor pencereleri üzerinden direkt olarak alınan raporun e-mail olarak ilgili kişilere gönderilebilmesi ) mouse kullanımı, Multitasking özelliği ( Kullanıcının, aynı anda birden fazla iş yapabilme olanağı ) gibi özelliklere kavuşmuş olacaklardır. Yönetim kararlarına girdi oluşturan verilerin sisteme kolay ve hatasız girilmesi, bir bilgi sisteminden verim elde etmenin ön şartıdır. LKS2, Windows 95, 98, Windows 2000 ve Windows NT işletim sistemlerinin sağladığı geliştirilmiş özelliklerden yararlanır. Windows istemciler birden fazla pencere arasında gerçek zamanlı güncelleme ve kayıt inceleme (browse) özelliklerini içerir. Logo muhasebe programı kullanan kullanıcılar üst ürünlere rahatlıkla hiçbir bilgi kaybı olmadan geçiş yapabilirler. Alınteri 'nden LKS2 Ticari Sete, LKS2 Temel Sete, Shop Manager 'a, GO, Tiger ve daha üst ürünleregeçişlerde sadece fark eğitimleri verilir.

 LKS2 de Alıcı ve satıcı firma ve/veya kişilere ait cari hesap kartları açılır Firmanın çalıştığı müşteri ve tedarikçi firmalar ile borç/alacak ilişkisi içinde olduğu diğer firmaları düzenli olarak izlemek için cari hesap kartları açılır. LKS2 de Cari hesaplara ait bilgiler cari hesap kartı üzerindeki alan ve sayfalardan kaydedilir. Cari hesaba ait bilgiler; Ticari Bilgiler, Risk Bilgileri, İletişim, Diğer Bilgiler, LDX pencerelerinden kaydedilir. Risk kontrolünün nasıl yapılacağı ve kontrol şekli ile çek/ senetler için risk çarpanları Risk bilgileri penceresinde belirlenir. Risk bilgileri penceresinde aynı zamanda cari hesabın risk limiti, ödeme işlemleri sonunda kapanan risk tutarı ile bu cari hesaba ait karşılıksız çıkan çek ve protesto olan senet toplamları da izlenir. Özel kod, cari hesap kartlarını kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır. LKS2 'de Detaylı yetki tanımlaması için yetki kodu tanımlanabilir. Cari hesaba ait işlemlerin, muhasebeleştirme yapıldığında izleneceği Muhasebe Hesap Kodu girilir. Kartta verilen muhasebe hesap fiş ve faturalara öndeğer olarak aktarılır. Cari hesap kartına ait işlemlerin ilgili olduğu masraf merkezi kodu girilebilir. E-İş Ortamından Erişilebilir , Satış Noktalarından Erişilebilir seçenekleri ile B2B uygulamaları ve Satış noktasından erişim yetkileri verilebilir. Form gönderim bilgileri ile İrsaliye, sipariş, fatura ve ihtar bilgilerinin cari hesaba ne şekilde ulaştırılacağı bu alanlarda belirlenir. Her bir alan e-posta, faks, (gönderilmemeli) olmak üzere üç seçeneklidir. Seçilen yönteme göre ulaşım bilgisi e-Posta adresi alanında, belgenin formatı ise Gönderim Formatı alanlarında kaydedilir. Kobi2B uygulamasının kullanılması durumunda veri gönderim ve alış şekillerine ait bazı öndeğerler cari hesap kartındaki LDX sayfasında belirlenir. Cari hesaba ait özel istihbarat bilgileri girişi mümkündür.

 Cari hesaplara ait işlemler (nakit tahsilat, nakit ödeme, borç/alacak dekontu, virman fişi, verilen ve alınan vade farkı faturaları, kur farkı fişleri) kaydedilir Cari hesap kur farkı işlemleri ile borç kapatma işlemleri yapılır Yapılan tüm tanım ve işlemlere ait raporlar alınır.
 Stok kontrol, bir işletmenin faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli hammadde ve mamul stokların düzeylerini izleme, gerekli siparişleri zamanında verme, alınan siparişleri zamanında karşılama, maliyetlendirme ve üretimi önceden planlama işlevlerinin toplamıdır. Firmanın alıp sattığı malların takibi ve stoklara ait tüm hareketlerin girişi, firma sabit kıymetlerinin takibi ve raporların alınması, maliyetlerin izlenmesi kısacası stok takibi işlemleri için LKS2 de Stok program bölümü kullanılır. Stok bölümünde alınan ya da verilen siparişlerin girilmesi, irsaliyelerin kesilmesi ve stoklara ait izleme ve güncelleştirme işlemleri yapılır.
Malzeme kartlarında malzeme kod ve açıklamasının yanı sıra, detay bilgiler (muhasebe kodları, ödeme planı bilgileri vb) kaydedilir. Malzeme kayıt türü; Hammadde Yarı mamul Mamul Özellikle üretim yapan ve ürettiği malları satan firmalarda, üretimde yalnızca hammadde değil yarı mamul ve mamul kalemleri de kullanılır. Bu ürünler hammadde, mamul, yarı mamul türleri olarak ayrı, ayrı kaydedilir. Ticari Mallar Üretimle ilgisi olmayan, yalnızca alınıp satılan mallar da ticari mallar adı altında kart türü olarak stoklarda yer alır. Depozitolu Mal Depozitolu mal alıp satan işletmelerin depozitolu mal alış, satış ve depozito iade işlemlerini izlemek için kullanılır. Tüketim Malı Firmanın kendi içinde tükettiği (yakıt, kırtasiye vb) malzemelerin kaydedilmesinde kullanılır. seçilerek kaydedilir.
 Malzeme bilgileri; Genel Bilgiler, Birimler, İzleme Bilgileri , Alternatifler, Muhasebe hesapları, Mamul Alt Malzemeleri başlıklarını taşıyan sayfalar ile kaydedilir.
 Kod,Açıklama,Özel kod,Yetki kodu, Grup kodu, Üretici kodu,Ödeme şekli,Raf ömrü(Son kullanma tarihi= Üretim tarihi+Raf Ömrü),Ek Vergi Kodu,Birim Seti ,Çevrim Katsayıları,Barkod,Birimli Barkod,Muhasebe kodları,masraf merkezi,seri lot takibi yapılıp yapılmayacağı,malzeme alternatif takibi,ambar parametreleri(asgari,azami,güvenli stok seviyesi) bilgisi, bilgileri ve E-İş Ortamında,Satış Noktalarında Geçerli olup olmadıklarına ait tüm malzeme bilgileri girilebilir.


 Verilen Siparişler, Malzemenin temini için verilen sipariş miktarı Teslim alınan siparişler, Teslim alınan sipariş miktarı Alım miktarı, Alınan malzeme miktarı Üretimden girişler, Üretimden girilen malzeme miktarı Diğer girişler, Kullanıcı tanımlı fişlerden girilen malzeme miktarı Önceki dönem devri, Bir önceki mali dönemden devreden malzeme miktarı Ambar girişleri, Ambardan girilen malzeme miktarı Toplam girişler, O ana kadar alınan malzeme miktarı Konsinye girişler, Konsinye olarak alınan malzeme miktarı Alınan siparişler, Malzemenin teslimi için verilen sipariş miktarı Sevkedilen siparişler, Alınan siparişin karşılanan miktarı Satış miktarı, YTL ve döviz üzerinden satış toplam tutarı Sarf, fireler Sarf ve fire malzeme miktarı Diğer çıkışlar, Kullanıcı tanımlı fişlerden çıkılan malzeme miktarı Ambar çıkışları, Ambardan çıkılan malzeme miktarı Toplam çıkışlar, Tüm hareketler dikkate alınarak çıkılan malzeme miktarı Konsinye çıkışlar, Konsinye olarak verilen malzeme miktarı Sayım Fazlası, Sayım fazlasını miktarını Sayım Eksiği, Sayım eksiği miktarını Fiili Stok, Konsinye olarak alınan ve verilen malzeme miktarları dahil olmak üzere elde bulunan malzeme miktarını gösterir. Gerçek Stok, Konsinye olarak alınan mal miktarı hariç konsinye olarak verilen mal miktarı dahil olmak üzere tüm ambarlardaki stok miktarını gösterir. Son hareket tarihi, Stok son hareket tarihini Alım tutarı, Ambar bazında yapılan alımların parasal değerini Satış tutarı, Ambar için toplam satış miktarını Ortalama değer, Malın YTL ve döviz üzerinden ortalama değerini Son işlem tarihi, Malın o ambardaki son işlem tarihini gösterir.
 Alım ya da satış işlemleri karşılığında cari hesaplardan çek/senet alınması ya da cari hesaplara çek/senet verilmesi, eldeki çek ve senetlerin cari hesaplara veya bankaya tahsile ya da teminata çıkış işlemleri ve durum değişiklikleri Çek ve Senet programı ile yapılır.

 Müşteri çek/senetleri reeskont raporu, Kendi Çekimiz/Borç Senedimiz reeskont raporu, Çek/senet Borç Yaşlandırma Raporu gibi analiz raporları işletmeler için en önemli raporlardır.LKS2 de bu raporlar istenildiği an alınabilir.
Bankaya para yatırma ve çekme işlemleri kasa ve banka bölümlerinden yapılır. Kasadan yapılan para çekme ve yatırma işlemleri banka işlemleri listesinde işlemin kasadan yapıldığını belirten K harfi ile yer alır.
LKS2 'de Bankalar ve Banka Hesapları (ticari hesap, kredi hesabı, dövizli ticari hesap, dövizli kredi hesabı, kredi kartı hesabı ve dövizli kredi kartı hesabı gibi) muhasebe kodları, faiz bilgileri, kredi bilgileri gibi ayrıntıları da girilerek kaydedilir.
Banka Fişleri ile banka hareket girişleri yapılır. Banka İşlem Fişi ile Bankaya para yatırma ve çekme işlemleri gerçekleştirilir. Banka Virman Fişi ile Aynı ya da farklı banka hesapları arasındaki işlemler gerçekleştirilir. Gelen Havale/EFT ile Cari hesaplardan gelen havale ve eft bilgileri kaydedilir. Gönderilen Havale/EFT ile Cari hesaplara gönderilen havale ve eft kaydedilir. Banka Açılış Fişi ile Banka hesaplarına ait açılış rakamları kaydedilir. Banka Alınan Hizmet Faturası ile hizmet alım işlemleri banka üzerinden gerçekleştirilir. Banka Alınan Hizmet Faturası ile hizmet satış işlemleri banka üzerinden gerçekleştirilir. LKS2 de bütün fişler tek tek yada toplu halde yazıcıdan bastırılabilir.
Kesilen çekler toplamı, firmanın tahsil edilen ve henüz tahsil edilmemiş çek toplamları,Tahsil ve takas toplamı, toplam nakit ve tahsil/takas toplamları hesaplar üzerinden kolayca görüntülenir. Banka hesap özeti, hesap durum, döviz toplamları, hareketleri ve ekstresi kolayca alınabilir.
Banka durum bilgileri raporları, Bankalara ait dökümler alınabilir.
 Hizmet ve mal alımlarına ait bilgilerin kaydedildiği fatura türleri şunlardır: Mal Alım Faturası, Alınan Hizmet Faturası, Alınan Proforma Fatura, Alım İade Faturası,Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile defter tutmak zorunda olan çiftçilerin götürü usule tabi veya vergiden muaf çiftçiden satın alınan mallara ait bilgilerin işlendiği Müstahsil makbuzu, Alınan Fiyat Farkı Faturaları. Fason fatura bilgileri Hizmet faturalarında satır tipi Fason seçilerek kaydedilir. Raporlarda fason fatura bilgileri, KDV tevkifatı ve beyan edilecek KDV bilgileri ile listelenir. KDV tevkifatı ve beyan edilecek KDV bilgileri fatura satırlarında girilmiş olan miktara göre hesaplanır ve raporlanır.
Depozitolu malzemelere, ticari mallara, hizmetlere ve sabit kıymetlere ait hareketler aynı fiş ya da fatura üzerinden satır türü belirtilerek kaydedilir.
LKS2 de Ödeme işlemleri fatura üzerinde incelenebilir.Ödeme Hareketleri (Parçalı/Ortalama) seçeneği ile izlenir. Kredi kartı ile yapılan satışlarda, fatura kaydedilirken oluşacak kredi kartı fişlerine geri ödeme planı uygulanır.Barkod Girişi seçenegi ile kolayca malzeme seçimi barkod okuyucu ile yapılır. İşlemin muhasebeleşmesi sonucu oluşacak mahsup fişinin satırları, bir tablo şeklinde fatura içinde görüntülenir. İstenirse muhasebe kodları değiştirilebilir. Fiyatlandırma döviz türü için günlük kur tablosundan okunan fiş tarihine ait günlük kur değeri ve bu değer üzerinden hesaplanan birim fiyat karşılığı dövizli tutar otomatik olarak gelir. İstenirse günlük kurlar otomatik olarak www.mylogo.com.tr adresinden program içinden alınabilir.Böylece elle kur girilmemiş olur. Malzemelerin üretici kodlarına göre de aram yapılabilir. Fatura net toplamı üzerinden de net indirim yüzde ya da tutar olarak yapılabilir. Seçilen cari hesap kartına, cari hesap grubuna, geçerli olduğu tarih, ödeme planı, miktara vb. kriterlere uuyan fiyat fatura satırına otomatik getirilir. İstenirse son alış ve son satış fiyatları fatura satırında tarih tarih görülebilir. Fatura maliyeti, Eldekilerin ortalaması, Girişlerin ortalaması, Dönemsel ortalama, LIFO, FIFO, Fiziksel maliyet yöntemlerine göre alınır.
 Faturanın kaydedilmesinden sonra da fatura üzerinden yazdırma,iptal, iptal işlemini geri al ve iade al seçenekleri, fiyat farkı uygulama işlemleri kolayca yapılabilir.
 Sipariş, irsaliye kayıtları üzerinden faturalama, karşı sipariş oluşturabilme özellikleri kullanımı kolay Logo muhasebe programlarının genel özelliklerindendir. Alış faturası ve satış faturası içinden sipariş fişlerinin ve irsaliyelerin seçilerek aktarılması mümkündür.İrsaliyelerin faturalanmasında aynı bilgileri yeniden faturaya girmek gerekmez.Siparişler sipariş fişleri, sipariş hareketleri listelenerek faturaya aktarılır.
 Raporların etkin ve verimli kullanımını sağlayan en önemli özellik filtrelerdir. Filtre, adından da anlaşılabileceği gibi, istenen özellikteki bilgileri, diğer bilgilerden süzerek raporlamaya olanak sağlayan bir sorgulama aracıdır. Her rapor bir veya birden fazla filtrenin birlikte kullanımıyla değişik sorgulama ihtiyaçlarına yanıt verir. Rapor sürekli aynı koşullarda alınıyorsa, filtre koşulları dosyalama işlemi ile kaydedilir. Rapor alınacağı zaman dosyalanan bu filtre değerleri tekrar yüklenebilir. Böylece hem kullanımdaki hata payı azalır hem de zaman kaybının önüne geçilir.
 İlişkisel Veritabanı LogoKlasik 2 veritabanı gereksinimleri yüksek işletmelerin güvenilirlik, performans ve ölçeklenebilirlik ihtiyaçlarını karşılar. MS DE ve MS SQL Server ilişkisel veritabanlarını destekler ve Database özellikleri sayesinde gerçekleştirilebilecek acil sorgulamalar ile işletme faaliyetlerinin sonuçları analiz edilebilir.
Kolay Kullanım ve İşlevsellik Kullanıcı tarafından tanımlanabilen kısa yolları, kolay menü erişimi ve mouse'un sağ butonuna tıklamanızla ulaşabileceğiniz F9 yardımcı menüsü ile sizlere LOGO LKS2 kolaylıklar dünyasına hoşgeldiniz. Araç çubuğunda yer alan hesap makinası ile Döviz kullanımında döviz tablosunda tanımlı olan tüm döviz türleri arasındaki hesaplama işlemleri yapılmaktadır. Döviz türlerine ait günlük kur değerleri Dosya İşlemleri altında yer alan Döviz Kurları ya da araç çubuğunda yer alan Günlük kurlar seçenekleri ile kaydedilir. Günlük kur değerleri tanımlı her döviz için Döviz parametrelerinde belirlenen kur türleri için kaydedilebilir. Her döviz için 4 ayrı kur değeri girilebilir.
LOGO LKS 'de Kısayol Tuşları F1 : Programın herhangi bir yerinde bulunduğunuz yeriyle ilgili yardım penceresini açar. F2 : Çalıştığınız kartı ya da fişi kaydederek kapatır. F3 : Çalıştığınız kartı ya da fişi kaydetmeden kapatır. F9 : Kart ya da fiş listelerinde veya kayıtların içinde, ilgili menü seçeneklerine ulaşmanızı sağlayan listeleri ekrana getirir. F10 : Çalıştığınız kart ya da fişin alanlarında pencere açarak bir listeden seçim yapmanızı sağlar. Örneğin faturayı keseceğiniz cari hesabın kartını daha önceden açtıysanız,aynı bilgileri tekrar girmenize gerek yoktur. Faturanın cari hesap alanında F10 tuşuna basarsanız, cari hesapların sıralandığı bir liste penceresi açılır. Seçiminizi buradan yaparak zaman kazanabilirsiniz. Enter : Programda fiş satırlarında, bir alt satıra doğrudan geçmek için kullanılır. Tab : Programda bilgi giriş ekranlarında bir alandan diğerine geçmek için Tab tuşu kullanılır. Her bastığınızda bir sonraki alana geçmenizi sağlar. Shift Tab : Tab tuşuna Shift tuşu ile birlikte basıldığında, gidilen yönün aksine alanlar arasında geri gelinmesini sağlar. Insert : Yeni bir kayıt eklemek için kullanılır. Kart ya da fiş listelerinde F9 menüsünde yer alan Ekle seçeneği yerine Insert tuşunu kullanarak yeni bir kayıt ekleyebilirsiniz. Ara : Programın rapor ekranlarında ilgili filtreyi ya da filtreleri işaretleyerek rapora dahiletmek ya da çıkarmak için kullanılır. Fişlerde Kısayol Tuşları Sipariş, irsaliye ve faturalarda aşağıdaki tuşları kullanarak işlemlerinizi kolaylıkla yapabilirsiniz. F5 : İşlem içerisinde basıldığında cari hesap kart kodu ile fiş satırı arasında direkt dolaşımı sağlar. Fiş satırında herhangi bir alanda F5 tuşuna bastığınızda imleç cari hesap kart koduna döner. Cari hesap kartında F5 tuşuna bastığınızda ise fiş satırında en son bulunduğunuz alana geri dönebilirsiniz. Cari hesap kartında ilk defa F5 tuşuna basarsanız imleç fiş satırında “Türü” alanına konumlanır. ALT + 5 : Fiş içerisinde miktar girişi yapılmş satırda Alt+ 5 tuşlarına basılması durumunda “Ek İndirimler” penceresi açılır. Bu pencerede 5 indirim oranı tanımlayabilirsiniz. Tanımladığınız her indirim oranı için ayrı ayrı malzeme bazında indirim satırları oluşturulur. Eğer mevcut malzeme indirim satır(lar)ı varsa EK İndirimler penceresi açıldığında girilecek indirimler mevcut indirim satırının altında yeni indirim satırları oluşturur. CTRL + PGUP / CTRL + PGDOWN : Fiş içerisinde detaylar tab'ı ile fiş tab'ı arasında dolaşım için fişin her alanında kullanabilirsiniz.
LKS 1.8 DOS - LKS 2 Genel Farklar MS WINDOWS : Windows kullanım özellikleri ile aynı anda birden fazla uygulama kullanımı. MS SQL : Açık veritabanı sayesinde kullanıcı bazında verilere ulaşım DÖVİZ SİSTEMİ : Malzeme kartlarına dövizli fiyat tanımlama. BORÇ TAKİP : Borç/Alacak hareketini istenilen Ödeme/Tahsilat hareketi ile kapatma, bir Borcu/Alacağı bir ya da birden fazla Ödeme/Tahsilat hareketi ile kapatma, bir Ödeme/Tahsilat hareketi ile birden fazla Borç/Alacak hareketini kapatma, istenildiği taktirde FIFO yöntemi ile borç kapatma, toplu borç kapatma (FIFO).
MUHASEBELEŞTİRME : Hareket üzerinden muhasebeleştirme; Muhasebe kodlarının öndeğerleme yöntemi ile mevcut hareketlere atanması, muhasebeleştirme, bağlantı kodları’nın koşula bağlanması, hareket üzerinden muhasebe bağlantı kodu uygulatma, öndeğerleme ile bağlantı kodları ya da karttaki muhasebe bağlantı kodlarının mevcut hareketlere yansıtılması. YETKİ KODLARI : Kullanıcı ya da grup bazında tanımlanacak yetki kodlarına bağlı olarak diğer Kullanıcı/Grup kayıtlarının görülmesini engelleyen yapı. Tüm tanım ve hareketlerde yetki kodu tanımlama. STATÜ : Tüm kartlarda Kullanımda/Kullanım dışı (Aktif/Pasif) seçimi. YAZICI TANIMLAMA : Windows yazıcı tanımlarınn kullanılması, sayfa düzeni ile program içerisinden Windows yazıcı tanımlarına ulaşılması. VERİ AKTARIM : XML formatında veri aktarımı. NUMARALAMA ŞABLONU : Standart numaralama şablonu, tüm fiş türleri için farklı numaralandırma şablonu oluşturma. RAPOR ve FORM TEKNOLOJİSİ : Kullanıcı rapor ve form tasarımı, rapor ve form içerisinde tanımlı alanlar ile oluşturabilme, tanımlı alanlarda formül ve navigator fonksiyonları kullanımı, tanımlı alanlardan veri tabanına ulaşarak istenilen bilginin rapor ya da forma tanımlanması, raporlarda kullanıcı filtre tanımlama, font, punto, renk özelliklerinin seçimi, şekil tanımlama, kayıtlı rapor ve form tasarımlarının kullanıcı bazında öndeğer olarak kullanılmasını sağlamak, raporların HTML formatında da alınması, rapor, form ve tanımlı alanların diske kaydet ve aç özellikleri. MALİYETLENDİRME : Fiziksel maliyet fişi satırında maliyet tipi seçimi.
Yazılım/Donanım Gereksinimleri Sunucu : Donanım Intel ve Intel uyumlu işlemci (Tavsiye edilen 1-5 kullanıcı için Pentium III ve üzeri işlemci, 512 MB bellek. 6-10 kullanıcı için Pentium III ve üzeri işlemci, 1 GB bellek. 11-20 kullanıcı için çift işlemcili Pentium III ve üzeri, 1.5 GB bellek. 21-50 kullanıcı arası en az çift işlemcili Pentium III ve 2 GB bellek. 50 kullanıcı üzerindeki sistemlerde 4 işlemcili Pentium III Xeon, 4 GB bellek ve üzeri önerilir. Disk sistemi için RAID 5 veya RAID 10 tavsiye edilir.) 4 GB ve üzeri boş sabit disk alanı CD Rom sürücüsü Yazılım MS SQL Server 7.0 Service Pack 4 veya MS SQL Server 2000 Service Pack 3a MS Windows NT Server 4.0 Service Pack 6 ve üzeri (MS Windows 2000/2003 Server) MS Internet Explorer 5.5 ve üzeri
*** SQL Server 7.0 ve 2000 Standart Edition, en fazla 2 GB belleği destekler. 2-8 arası bellek kullanımı için SQL Server 7.0 veya 2000 Enterprise Edition sürümü kullanılmalıdır. *** Sunucu üzerinde bir başka “server” uygulaması (örn. Microsoft Exchange Server) çalıştırılmamalıdır. Bu tip uygulamalar için ayrı bir sunucu kullanılmalıdır.
İstemci : Donanım Intel ve Intel uyumlu işlemci (Tavsiye edilen Pentium III 500 ve üzeri) En az 64 MB Bellek (Tavsiye edilen 128 MB ve üzeri) Yazılım MS Windows 2000 Professional ve üzeri (Windows XP/2000/2003) MS SQL Server istemci yazılımı MDAC 2.71 ve üzeri (OLE DB yazılımı)
| Alım Satım Tanımları |
|
Ödeme / Tahsilat Planları |
|
Alınan Hizmetler |
|
Alım İndirimleri |
|
Alım Masrafları |
|
Verilen Hizmetler |
|
Satış İndirimleri |
|
Satış Masrafları |
|
Malzeme Alış Fiyatları |
|
Malzeme Satış Fiyatkarı |
|
Hizmet Alış Fiyatları |
|
Hizmet Satış Fiyatları |
|
Alış Koşulları (Fiş Satırları) |
|
Satış koşulları (Fiş Satırları) |
|
Alış Koşulları (Fiş Geneli) |
|
Satış koşulları (Fiş Geneli) |
|
Satıcılar |
|
Fiyat Malzeme Güncelleme (Alım) |
|
Fiyat Malzeme Güncelleme (Satış) |
|
Hizmet Fiyat Güncelleme (Alış) |
|
Hizmet Fiyat Güncelleme (Satış) |
|
Malzeme KDV Ayarlama |
|
Hizmet KDV Ayarlama (Alım) |
|
Hizmt KDV Ayarlama (Satış) |
|
Dökümler |
|
|
Alınan Hizmetler Listesi |
|
|
Alım İndirimleri Listesi |
|
|
Alım Masrafları Listesi |
|
|
Verilen Hizmetler Listesi |
|
|
Satış İndirimleri Listesi |
|
|
Satış Masrafları Listesi |
|
|
Alınan Hizmet Ekstresi |
|
|
Verilen Hizmet Ekstresi |
|
|
Alınan Hizmet Fiyat Analizi |
|
|
Verilen Hizmet Analizi |
|
|
Alış Koşulları Dökümü |
|
|
Satış koşulları Dökümü |
| Kasa |
|
|
|
Kasalar |
|
Kasa İşlemleri |
|
Durum Bilgileri |
|
|
Kasa Hesap Özeti |
|
|
Kasa Ekstresi |
| Faturalar |
|
|
Alım Faturaları |
|
|
(01) Mal Alım Faturası |
|
|
(04) Alınan Hizmet Faturası |
|
|
(05) Alınan Proforma Faturası |
|
|
(06) Alım İade Faturası |
|
|
(13) Alınan Fiyat Farkı Faturası |
|
|
(26) Müstahsil Faturası |
|
Satış Faturaları |
|
|
(08) Toptan Satış Faturası |
|
|
(09) Verlen Hizmet Faturası |
|
|
(10) Verlen Proforma Fatura |
|
|
(14) Verlen Fiyat Farkı Faturası |
|
Dökümler |
|
|
Alım Faturaları |
|
|
Satış Faturaları |
|
|
Faturalanmamış Alım İrsaliyeleri |
|
|
Faturalanmamış Satış İrsaliyeleri |
|
|
Müstahsil Makbuzları |
|
|
KDV Raporu |
|
|
Alışlar Finansal Uygunluk Analizi |
|
|
Satışlar Finansal Uygunluk Analizi |
|
Tablolar |
|
|
Alımlar Tablosu |
|
|
Satışlar Tablosu |
|
|
Alım KDV Raporu |
|
|
Satış KDV Raporu |
|
|
Faturalanmamış Alış İrsaliyeleri Dağılımı |
|
|
Faturalanmamış Satış İrsaliyeleri Dağılımı |
|
|
Cari Hesap/Malzeme Dağımı (Alım) |
|
|
Cari Hesap/Malzeme Dağımı (Satış) |
|
|
Müstahsil Durumu |
|
|
Tevklifat Bildirimi |
| Stok |
|
|
|
Malzemeler |
|
|
(TM) Ticari Mal |
|
|
(DM) Depozitolu Mal |
|
|
(HM) Ham Madde |
|
|
(YM) Yarı Mamül |
|
|
(MM) Mamül |
|
|
(TK) Tüktim Malı |
|
Ek vergi kartları |
|
Verilen Siparişler |
|
Alım İrsaliyeleri |
|
Satış İrsaliyeleri |
|
Diğer Malzeme Fişleri |
|
Marka Tanımları |
|
Maliyet Tanıtım Fişleri |
|
Maliyetlendirme İşlemleri |
|
|
Maliyet Üzerinden Fiyatlandırma (Cost) |
|
|
Maliyatlandirme Servisi |
|
İşlemler |
|
|
Dönem Kapatma |
|
|
Dönem Geri Alma |
|
|
Dönem Kapatma Raporu |
|
|
Ambar Sayımı |
|
|
Ek Vergi Güncelleme |
|
|
Malzeme Marka Güncelleme |
|
|
Malzeme Ortalama Stokta Kalma Süresi Güncelleme |
|
|
Toplu Alış/Satış Fiyat Girişi |
|
|
Otomatik Verilen Sipariş Fişi Oluşturma |
|
|
Otomatik alınan Sipariş Fişi Oluşturma |
|
Analizler |
|
|
Malzeme Değer Raporu |
|
|
Özel Maliyet Analizi |
|
|
Ayrıntılı Maliyet Analizi |
|
|
Maliyet Dağıtım Analizi |
|
|
Malzeme/Sipariş Karşılama Raporu (alım) |
|
|
Malzeme/Sipariş Karşılama Raporu (Satış) |
|
|
Mal Fazlası Raporu |
|
|
Malzeme/Sipariş Karşılama Analizi (alım) |
|
|
Malzeme/Sipariş Karşılama Analizi (Satış) |
|
Durum Bilgileri |
|
|
Malzeme Ambar Durum Raporu |
|
|
Çok Birimli Malzeme Ambar Durum Raporu |
|
|
Toplam Alım Rakamları |
|
|
Toplam Satış Rakamları |
|
|
Devir Rakamları |
|
|
Giriş/Çıkış Toplamları |
|
|
Ayrıntılı Alım Raporu |
|
|
Ayrıntılı Satış Raporu |
|
|
Envanter Raporu |
|
Dökümler |
|
|
Malzeme (Sınıfı) Listesi |
|
|
Malzeme Alış Fiyat Analizi |
|
|
Malzeme Satış Fiyat Analizi |
|
|
Malzeme Ambar Seviye Kontrol Raporu |
|
|
Konsinye Mallar |
|
|
Verilen Sipariş Fiş Dökümü |
|
|
Alınan Sipariş Fiş Dökümü |
|
|
Verilen Sipariş Hareket Dökümü |
|
|
Alınan Sipariş Hareket Dökümü |
|
|
Malzeme Fişleri Dökümü |
|
|
Malzeme Hareketleri Dökümü |
|
|
Malzeme Ekstresi |
|
|
Özet Günlük Ekstresi |
|
|
Ayrıntılı Verilen Sipariş Dökümü |
|
|
Ayrıntılı Alınan Sipariş Dökümü |
|
|
Ek Vergi Listesi |
|
|
Mamül Alt Malzemeleri Listesi |
|
|
Alınan Siparişler Finansal Uygunluk Analizi |
|
|
Verilen Siparişler Finansal Uygunluk Analizi |
|
Tablolar |
|
|
Aylara Göre Alım Dağılımı |
|
|
Aylara Göre Satış Dağılımı |
|
|
Verilen Sipariş/Malzeme Dağılımı |
|
|
Alınan Sipariş/Malzeme Dağılımı |
|
Lot/Seri NumarasıRaporları |
|
|
İleriye Doğru İzleme |
|
|
Geriye Doğru İzleme |
|
|
Lot/Seri Hareketleri Dökümü |
|
|
Lot/Seri Envanter Raporu |
| Cari Hesap |
|
|
Cari Hesaplar |
|
|
(AL) Alıcı |
|
|
(SA) Satıcı |
|
|
(AS) Alıcı + Satıcı |
|
Cari Hesap Fişleri |
|
|
(01) Nakit Tahsilat |
|
|
(02) Nakit Ödeme |
|
|
(03) Borç Dekontu |
|
|
(04) Alacak Dekontu |
|
|
(05) Virman Fişi |
|
|
(06) Kur Farkı Fişi |
|
|
(12) Özel Fiş |
|
|
(14) Açılış Fişi |
|
|
(41) Verilen Vade Farkı Faturası |
|
|
(42) Alınan Vade Farkı Faturası |
|
|
(45) Verilen Serbest Meslek Makbuzu |
|
|
(46) Alınan Serbest Meslek Makbuzu |
|
İşlemler |
|
|
Cari Hesap Kur Farkı İşlemleri |
|
|
Cari Borç Kapama İşlemleri |
|
Analizler |
|
|
Cari Hesap Risk Durumu |
|
|
Borç Takip Raporu |
|
|
Özet Adat Raporu |
|
|
Borç Yaşlandırma Raporu |
|
|
Borç Dağılım Raporu |
|
|
Detaylı Vade Ortalama Raporu |
|
Durum Bilgileri |
|
|
Borç/Alacak Durum Raporu |
|
|
Borçlu Cari Hesaplar |
|
|
Alacaklı cari Hesaplar |
|
|
Cari hesap Özeti |
|
|
Borç/Alacak Toplamları |
|
Dökümler |
|
|
Cari Hesap Listesi |
|
|
Adres/Telefon Bilgileri |
|
|
İstihbarat Bilgileri |
|
|
Cari Hesap Hareket Dökümü |
|
|
Cari Hesap Ekstresi |
|
|
Cari Hesap Fiş Listesi |
|
|
Kara Liste |
|
|
Tahsilat Listesi |
|
|
Ödeme Listesi |
|
|
Ayrıntılı Tahsilat Listesi |
|
|
Ayrıntılı Ödeme Listesi |
|
|
Kapanmamış Faturalar Listesi |
| Çek Ve Senet |
|
Çek Ve Senetler |
|
|
Müşteri Çeki |
|
|
Müşteri Senedi |
|
|
Kendi Çekimiz |
|
|
Borç Senedimiz |
|
Bordrolar |
|
|
(01) Çek Girişi |
|
|
(02) Senet Girişi |
|
|
(03) Çek Çıkış (Cari Hesaba) |
|
|
(04) Senet Çıkış (Cari Hesaba) |
|
|
(05) Çek Çıkış (Banka Tahsil) |
|
|
(06) Senet Çıkış (Banka Tahsil) |
|
|
(07) Çek Çıkış (Banka Teminat) |
|
|
(08) Senet Çıkış (Banka Teminat) |
|
|
(09) İşlem Bordrosu (Müşteri Çeki) |
|
|
(10) İşlem Bordrosu (Müşteri Çeki) |
|
|
(11) İşlem Bordrosu (Kendi Çekimiz) |
|
|
(12) İşlem Bordrosu (Borç Senedim) |
|
Cari Hesap Hareketleri |
|
Banka Hareketleri |
|
Analizler |
|
|
Reeskont Raporu (Müşteri Çek ve Senetleri) |
|
|
Reeskont Raporu (Kendi Çekimiz/Borç Senedimiz) |
|
|
Çek Senet Borç Yaşlandırma Raporu |
|
Durum Bilgileri |
|
|
Müşteri Çek ve Senetleri |
|
|
Kendi Çek/Senetlerimiz |
|
Dökümler |
|
|
Özet Bordro Dökümü |
|
|
Ayrıntılı Bordro Dökümü |
| Banka |
|
|
Bankalar Ve Hesaplar |
|
Banka Fişleri |
|
|
(01) Banka Fişleri |
|
|
(02) Banka Virman Fişi |
|
|
(03) Gelen Havale/EFT |
|
|
(04) Gönderilen Havale/EFT |
|
|
(05) Banka Açılış Fişi |
|
|
(16) Bankadan Alınan Hizmet Faturası |
|
|
(17) Bankadan Verilen Hizmet Faturası |
|
Durum Bilgileri |
|
|
Banka Durum Raporu |
|
|
Banka Hesap Durum Raporu |
|
Dökümler |
|
|
Banka Listesi |
|
|
Banka Hesap Ekstresi |
|
|
Banka Fiş Listesi |
|
|
Banka Hareketleri Dökümü |
| Muhasebeleştirme |
|
Muhasebeleştirme Bağlantı Kodları |
|
Muhasebeleştirme |
|
Muhasebeleştirme Raporu |
| Diğer İşlemler |
|
Birm Setleri |
|
Döviz Tablosu |
|
Döviz Kullanım Parametreleri |
|
Özel Kodlar |
|
Yetkili Kodları |
|
Yeniden Değerleme Oranları |
|
Müstahsil Parametreleri |
|
Tanmlı Muhasebe Fişleri |
|
Tanımlı Malzeme Fişleri |
|
Tanımlı Satış İrsaliyeleri |
|
Tanımlı Alım İsaliyeleri |
|
Çalışma Bilgileri |
|
|
Kasa |
|
|
Fatura |
|
|
Stok |
|
|
Sabit Kıymet |
|
|
Cari Hesap |
|
|
Çek/Senet |
|
|
Banka |
|
|
Muhasebe |
|
Listeler |
|
|
Birim Setleri Listesi |
|
|
Firma Listesi |
|
|
Faaliyet Raporu |
|
Döviz Raporları |
|
|
Günlük Kur Listesi |
|
|
Çapraz Kur Listesi |
|
Onaylama |
|
|
Stok Fişleri |
|
|
Verilen Siparişler |
|
|
Alım İrsaliyeleri |
|
|
Alım Faturaları |
|
|
Alınan Siparişler |
|
|
Satış İrsaliyeleri |
|
|
Satış Faturaları |
|
|
Cari Hesap İşlemleri |
|
|
Çek/Senet Bordroları |
|
|
Banka Fişleri |
|
|
Kasa İşlemleri |
|
|
Muhasebe Fişleri |
|
|
| Satın almak istiyorum
Diğer Logo Muhasebe Programları ve ek modül içerikleri : Logo Alınteri : Stok (İrsaliye, Sipariş), Fatura, Cari Hesap, Çek/Senet, Banka, Kasa, Hesap Makinesi, Muhasebe, Muhasebe Entegrasyonu.
Ticari Set : Stok (İrsaliye, Sipariş, Maliyetlendirme, Dinamik Birimleme, Eşdeğer Mal Takibi), Fatura (Kota Takibi), Cari Hesap (Ödeme/Tahsilat, Ödeme Planı), Çek/Senet, Banka, Kasa, Ajanda, Döviz Kuru Takibi, Dövizli Hesap Makinesi ve bu bölümlerin tüm yan ürünleri (kullanıcı tanımlı raporlar, aktarımlar, vs).
Temel Set : Ticari Set + Muhasebe, Muhasebeleştirme.
Mali Müşavir 2 : Muhasebe, Bordro, Sabit Kıymetler, İşletme Defteri , Büro Yönetimi
Shop Manager : Stok (İrsaliye, Sipariş, Seri Lot Takibi, Maliyetlendirme, Dinamik Birimleme, Eşdeğer Mal Takibi , Renk/Beden Matrisi, Barkod Etiketi Tasarımı ve Basımı, Görsel Uyarlama ), Fatura , Cari Hesap (Ödeme/Tahsilat, Ödeme Planı), Kampanya, Çek/Senet, Banka ( Kredi Kartı Hesapları, Kasa, Döviz Kuru Takibi), LPOS ( Hızlı satış penceresi ) ,Dövizli Hesap Makinesi ve bu bölümlerin tüm yan ürünleri (kullanıcı tanımlı raporlar, aktarımlar, vs)
Hotel Manager : Rezervasyon, Acenta takibi, Müşteri Folyosu, Fatura, Gelir Merkezleri, Oda Tablosu, EGM Kimiik Bildirimi, Tesis, müşteriler ve acentalar ile ilgili analiz ve raporlar |